Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 42.550
-5,24 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-5,24 €
94,41%
0,24 €
09 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
09 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
0,24 €
4,28%
-0,06 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,06 €
1,06%
0,01 €
10 Sonstige laufende Erträge
10 Sonstige laufende Erträge
0,01 €
0,13%
-0,01 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-0,01 €
0,13%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -5,24 €
  • 09 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
    0,24 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,06 €
  • 10 Sonstige laufende Erträge
    0,01 €
  • 20 Sonstige laufende Aufwendungen
    -0,01 €
  • Summe
    -5,06 €
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)
0,24 €
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)
-5,31 €
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)
-5,06 €
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)
-5,06 €
Jahresergebnis
26: Einstellung in die Kapitalrücklage
0 €
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage
0 €
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen
0 €
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)
-5,06 €