Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen
Haushaltsdiagramm
-666.900 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
-666.900 €
-373.000 €
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
-373.000 €
-362.900 €
Städtebauförderung
51103 Städtebauförderung
-362.900 €
-150.300 €
Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
-150.300 €
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 30.600 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -1.164.100 € |
13: Versorgungsaufwendungen | -14.600 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.500 € |
15: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -700 € |
16: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 € |
17: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -99.500 € |
18: Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 € |
19: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
20: Sonstige laufende Aufwendungen | -94.300 € |
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | -1.583.700 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -1.553.100 € |
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -1.553.100 € |
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | -1.553.100 € |