Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde

Haushaltsdiagramm

-146.500 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-146.500 €
90,43%
-7.400 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-7.400 €
4,57%
-4.500 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-4.500 €
2,78%
3.500 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.500 €
2,16%
100 €
10 Sonstige laufende Erträge
10 Sonstige laufende Erträge
100 €
0,06%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -146.500 €
  • 20 Sonstige laufende Aufwendungen
    -7.400 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -4.500 €
  • 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    3.500 €
  • 10 Sonstige laufende Erträge
    100 €
  • Summe
    -154.800 €
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)
3.600 €
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)
-158.400 €
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)
-154.800 €
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)
-154.800 €
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)
-154.800 €