Städtebauförderung
Haushaltsdiagramm
-131.700 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-131.700 €
46,69%
-90.300 €
17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-90.300 €
32,01%
-19.200 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-19.200 €
6,81%
-15.500 €
13 Versorgungsaufwendungen
13 Versorgungsaufwendungen
-15.500 €
5,49%
12.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
12.000 €
4,25%
10.100 €
09 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
09 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
10.100 €
3,58%
-2.200 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.200 €
0,78%
800 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
800 €
0,28%
300 €
10 Sonstige laufende Erträge
10 Sonstige laufende Erträge
300 €
0,11%
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 23.200 € |
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | -258.900 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -235.700 € |
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -235.700 € |
Jahresergebnis | |
26: Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 € |
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0 € |
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € |
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 € |
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0 € |
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | -235.700 € |