Gebäudemanagement
Haushaltsdiagramm
65.100 €
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
02 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
65.100 €
39,67%
45.900 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
45.900 €
27,97%
26.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
26.000 €
15,84%
18.600 €
09 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
09 Zinserträge und sonstige Finanzerträge
18.600 €
11,33%
8.500 €
10 Sonstige laufende Erträge
10 Sonstige laufende Erträge
8.500 €
5,18%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 164.100 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -2.112.900 € |
13: Versorgungsaufwendungen | -26.200 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.633.200 € |
15: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | -146.800 € |
16: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 € |
17: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 € |
18: Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 € |
19: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
20: Sonstige laufende Aufwendungen | -208.400 € |
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | -7.127.500 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -6.963.400 € |
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -6.963.400 € |
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | -6.963.400 € |