Straßenverwaltung
Haushaltsdiagramm
-1.229.100 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.229.100 €
72,18%
-295.200 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-295.200 €
17,34%
149.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
149.000 €
8,75%
-14.600 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-14.600 €
0,86%
-11.200 €
13 Versorgungsaufwendungen
13 Versorgungsaufwendungen
-11.200 €
0,66%
3.800 €
10 Sonstige laufende Erträge
10 Sonstige laufende Erträge
3.800 €
0,22%
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 152.800 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -295.200 € |
13: Versorgungsaufwendungen | -11.200 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.229.100 € |
15: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 € |
16: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 € |
17: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 € |
18: Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 € |
19: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
20: Sonstige laufende Aufwendungen | -14.600 € |
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | -1.550.100 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -1.397.300 € |
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -1.397.300 € |
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | -1.397.300 € |