Räumliche Planungs- u. Entwicklungs- maßnahmen

Haushaltsdiagramm

-732.300 €
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
-732.300 €
39,34%
-546.200 €
Städtebauförderung
51103 Städtebauförderung
-546.200 €
29,35%
-417.000 €
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
51102 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung
-417.000 €
22,40%
-165.800 €
Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde
-165.800 €
8,91%
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)
34.800 €
Ordentliche Aufwendungen
12: Personalaufwendungen
-1.243.600 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-200.600 €
15: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
0 €
16: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten
0 €
17: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-335.100 €
18: Aufwendungen der sozialen Sicherung
0 €
19: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
-200 €
20: Sonstige laufende Aufwendungen
-81.800 €
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)
-1.861.300 €
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)
-1.826.500 €
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)
-1.826.500 €
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)
-1.826.500 €