Kulturförderung
Haushaltsdiagramm
-384.400 €
17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-384.400 €
88,23%
50.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
50.000 €
11,48%
-900 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-900 €
0,21%
-300 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-300 €
0,07%
-100 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-100 €
0,02%
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 50.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -300 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -900 € |
15: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 € |
16: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 € |
17: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | -384.400 € |
18: Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 € |
19: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 € |
20: Sonstige laufende Aufwendungen | -100 € |
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | -385.700 € |
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -335.700 € |
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -335.700 € |
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | -335.700 € |