Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"

Haushaltsdiagramm

-154.100 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-154.100 €
80,26%
-23.400 €
13 Versorgungsaufwendungen
13 Versorgungsaufwendungen
-23.400 €
12,19%
-12.300 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.300 €
6,41%
-2.200 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-2.200 €
1,15%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -154.100 €
  • 13 Versorgungsaufwendungen
    -23.400 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -12.300 €
  • 20 Sonstige laufende Aufwendungen
    -2.200 €
  • Summe
    -192.000 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)
7.500 €
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)
-192.000 €
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)
-184.500 €
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)
-184.500 €
Jahresergebnis
26: Einstellung in die Kapitalrücklage
0 €
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage
0 €
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen
0 €
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)
-184.500 €