Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"

Haushaltsdiagramm

-156.400 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-156.400 €
80,00%
-23.800 €
13 Versorgungsaufwendungen
13 Versorgungsaufwendungen
-23.800 €
12,17%
-13.100 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.100 €
6,70%
-2.200 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-2.200 €
1,13%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -156.400 €
  • 13 Versorgungsaufwendungen
    -23.800 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -13.100 €
  • 20 Sonstige laufende Aufwendungen
    -2.200 €
  • Summe
    -195.500 €
Die Summe entspricht Zeile 21 (Ordentliche Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)
7.500 €
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)
-195.500 €
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)
-188.000 €
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)
-188.000 €
Jahresergebnis
26: Einstellung in die Kapitalrücklage
0 €
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage
0 €
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen
0 €
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)
-188.000 €