Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"

Haushaltsdiagramm

-483.100 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-483.100 €
92,76%
-19.800 €
13 Versorgungsaufwendungen
13 Versorgungsaufwendungen
-19.800 €
3,80%
-8.300 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.300 €
1,59%
7.500 €
10 Sonstige laufende Erträge
10 Sonstige laufende Erträge
7.500 €
1,44%
-2.100 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-2.100 €
0,40%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -483.100 €
  • 13 Versorgungsaufwendungen
    -19.800 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.300 €
  • 10 Sonstige laufende Erträge
    7.500 €
  • 20 Sonstige laufende Aufwendungen
    -2.100 €
  • Summe
    -505.800 €
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)
7.500 €
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)
-513.300 €
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)
-505.800 €
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)
-505.800 €
Jahresergebnis
26: Einstellung in die Kapitalrücklage
0 €
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage
0 €
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen
0 €
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)
-505.800 €