Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"

Haushaltsdiagramm

-468.700 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-468.700 €
92,68%
-15.400 €
13 Versorgungsaufwendungen
13 Versorgungsaufwendungen
-15.400 €
3,05%
7.500 €
10 Sonstige laufende Erträge
10 Sonstige laufende Erträge
7.500 €
1,48%
-7.500 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-7.500 €
1,48%
-6.600 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-6.600 €
1,31%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -468.700 €
  • 13 Versorgungsaufwendungen
    -15.400 €
  • 10 Sonstige laufende Erträge
    7.500 €
  • 20 Sonstige laufende Aufwendungen
    -7.500 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -6.600 €
  • Summe
    -490.700 €
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)
7.500 €
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)
-498.200 €
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)
-490.700 €
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)
-490.700 €
Jahresergebnis
26: Einstellung in die Kapitalrücklage
0 €
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage
0 €
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen
0 €
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)
-490.700 €