Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung

Haushaltsdiagramm

-330.400 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
-330.400 €
83,08%
-56.000 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.000 €
14,08%
-11.200 €
20 Sonstige laufende Aufwendungen
20 Sonstige laufende Aufwendungen
-11.200 €
2,82%
100 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
0,03%
Eine Ebene Höher
  • 12 Personalaufwendungen
    -330.400 €
  • 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -56.000 €
  • 20 Sonstige laufende Aufwendungen
    -11.200 €
  • 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    100 €
  • Summe
    -397.500 €
Die Summe entspricht Zeile 22 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge
0 €
03: Erträge der sozialen Sicherung
0 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
100 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
0 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0 €
07: Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
0 €
08: Andere aktivierte Eigenleistungen
0 €
09: Zinserträge und sonstige Finanzerträge
0 €
10: Sonstige laufende Erträge
0 €
11: Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)
100 €
12: Personalaufwendungen
-330.400 €
13: Versorgungsaufwendungen
0 €
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-56.000 €
15: Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
0 €
16: Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten
0 €
17: Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
0 €
18: Aufwendungen der sozialen Sicherung
0 €
19: Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
20: Sonstige laufende Aufwendungen
-11.200 €
21: Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)
-397.600 €
22: Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)
-397.500 €
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)
-397.500 €
26: Einstellung in die Kapitalrücklage
0 €
27: Entnahme aus der Kapitalrücklage
0 €
28: Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
29: Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
0 €
30: Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen
0 €
31: Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28)
-397.500 €